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                深圳市內部審計工作流程及主要內容介紹
                來源:東莞市辰信會計代理有限公司    瀏覽次數:134次   返回----點擊下載資料

                如今,對于一些注重企業內部管理或配備專門的內部審計部門的企業來說,其在經營期間一般都十分注重內部審計活動地開展。那么,內部審計工作流程及主要內容是怎樣的呢?接下來,本文來帶您對此作具體了解!


                1、內部審計工作流程
                其大體上按照如下程序來進行:
                1審計立項與授權。立項是指確定具體的內部審計項目;授權,是對已立項的審計項目進行實施前授權。
                2審計準備。主要是確定內部審計事項后開始審計準備工作,制訂審計計劃。
                3)初步調查。通過開設審計座談、實地考察等調查工作來進行。
                4)分析性程序及符合性測試。根據有關業務數據進行計算及分析。
                5)實質性測試及詳細審查。在初步評價基礎上,運用適當技術詳細審查。
                6)審計發現和審計建議。對審計數據分析與評價形成審計發現,并提出適當的審計建議。
                7)整理審計底稿。在此基礎上形成審計意見,與企業或部門負責人交換審計意見;
                8)出具內部審計報告。
                9)后續審計。
                10)審計評價。
                11)歸檔審計檔案。
                至此,內部審計工作流程基本完成!


                2、內部審計主要內容
                通常情況下,其包括以下這些:
                1財務應用。主要是對企業資產、負債和損益的真實、合法和效益進行審計和監督,對企業會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價。
                2)業務應用程序。對企業生產經營全過程的合理性、各種生產力要素的開發利用情況以及經濟性、效率性和有效性的實現程度的審查。旨在幫助企業挖掘人力、財力和物力的潛力,改善企業的經營狀況。
                3)管理應用程序。內部管理審計通常是對企業管理體系和管理工作進行審查。其考核內容一般包括兩個方面:一是考核企業的管理職能;二是考核企業各項管理職能的工作。
                4風險管理。主要是識別、衡量和分析企業潛在的事故或損失,并對其進行有效控制,以最經濟合理的方法應對風險,以實現最大安全的過程。


                以上是對內部審計工作流程及主要內容介紹。有需要開展內部審計工作的企業,有必要對此進行提前了解、把握,以確保為審計活動開展做好相關準備!

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